某一公司的内部控制这一选题最基本的思路是按照提出问题、分析问题和解决问题展开。首先,介绍案例公司内部控制的基本情况,可以从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、内部监督五个方面展开。然后,总结案例公司内部控制存在的问题,分析内部控制问题形成的原因。最后,有针对性的提出解决措施。
企业内部控制这一课题研究较多,可以从案例公司选择和研究视角/方法方面进行创新。
在案例方面,可以选择最近一两年出现财务异常的上市企业,如豫金刚石、东方金钰、康尼机电、长园集团、獐子岛、博腾股份等,这一类上市公司研究较少,而且可以通过东方财经网等获取财务报表数据。
在研究方法方面,可以根据财务数据进行内部控制分析,如《美盛文化2020年内部控制分析报告》,参考思路如下:
引言 1
1相关概念及理论 1
L1内部控制的定义 1
L2内部控制的作用 2
2美盛文化公司2020年内部控制现状分析 2
2.1美盛文化公司基本情况 2
2,2美盛文化公司2020年内部控制现状 3
221控股公司违规占用专项资金 3
2-2.2未经审议决策执行关联方交易
2.2.3违规使用募集资金 5
3美盛文化公司2020年内部控制存在的问题 7
3.1公司财务治理制度不完善 7
3-2内部沟通缺乏有效性 7
3.3财务人员风险意识薄弱 8
4美盛文化公司2020年内部控制优化对策 8
4.1完善公司财务治理制度 8
4.2増强内部沟通有效性 9
4.3提升财务人员风险意识 9
总结 11
如果是中小企业、民营企业等,企业内部控制的相关资料不够详细,也可以联合其他研究方法。如通过问卷调查来获取数据,以此为依据分析企业内部控制问题。如《ZD公司内部控制研究》,参考思路:
引言
1相关理论概述
1.1内部控制概念
1.2内部控制作用
1.3内部控制五要素
2ZD公司内部控制现状与问题分析
2.1ZD公司简介
2.2ZD公司内部控制现状调查
2.2.1问卷设计
2.2.2问卷发放
2.2.3调查结果
2.3ZD公司内部控制存在的问题
2.3.1内部环境不和谐
2.3.2风险评估不规范
2.3.3控制活动不到位
2.3.4信息与沟通不顺畅
2.3.5内部监督机制欠缺
3ZD公司内部控制优化对策
3.1完善内部环境
3.2规范风险评估工作
3.3加强控制活动
3.4完善信息系统
3.5规范内部监督.
结论
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